为了促使公(gōng)司一体化(huà)管理体系的各项要求在每个基(jī)层单位(wèi)、项目部持续(xù)全面贯彻实施。综合评价公司一体化管(guǎn)理体系(xì)的符(fú)合(hé)性、有效性,识(shí)别改进(jìn)的机(jī)会,进一步完善体系(xì),确保公司整(zhěng)体管(guǎn)理水平的进一步提高,迎接年(nián)底认证中心的复评审核,公司决(jué)定今年(nián)继续实施(shī)滚动式内部审核。
内部审核按照《2008年(nián)度(dù)内(nèi)部审核方案》的要求,对(duì)审核的目的(de)、范围、依(yī)据、内审员(yuán)的聘任进行了(le)安排。审核组在审核过程中,要坚持(chí)审(shěn)核原则,准确、公正的收集能够证实的(de)信息作为审(shěn)核(hé)证据。管理者代表负责监视审核方(fāng)案、计划的实施情况,组织对内审员(yuán)能力进行(háng)评(píng)价以评定内审是否达到预期目的。